Медицинское законодательство
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕот 19 марта 1998 г. N 17О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К БАЛАНСУ ФОРМЫ N 1БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГОСТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИВ целях приведения бухгалтерской отчетности в соответствие сдействующиминормативнымиправовыми актами по вопросамгосударственного социального страхования Фондсоциальногострахования Российской Федерации постановляет:1. Утвердить изменения и дополнения в специализированныеприложения к балансу формы N 1 бухгалтерской отчетности Фондасоциального страхования Российской Федерации согласно Приложению иввести в действие с 1 января 1998 года.2. Поручить Департаменту финансов, бухгалтерского учета иотчетности (Трифонова В.И.) разработать указания по заполнению ипредставлению бухгалтерского отчета Фонда социального страхованияРоссийской Федерации.Председатель ФондаЮ.А.КОСАРЕВУтвержденПостановлениемФонда социального страхованияРоссийской Федерацииот 19 марта 1998 г. N 17по согласованию сМинистерством финансовРоссийской Федерацииспециализированныхприложений к балансуот 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ+---------+---------------------------------+----------+---------+|6-ФСС РФ | | | |+---------+---------------------------------+----------+---------+|Код формы|Код исполнительного органа ФСС РФ| Период | Год |+---------+---------------------------------+----------+---------+__________________________________________________________________(исполнительный орган Фонда социального страхованияРоссийской Федерации)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИза ________________ 19__ г.+----------------+Срок представления||+----------------+Дата представления||+----------------+Дата получения||+----------------+Приложение 1Для бухгалтерской отчетности 1998 г.БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНА 1 _________ 199_ Г.+--------+| Коды |+--------+Форма N 1 по ОКУД |0710001 |+--+--+--+ИНН _________________________________ Дата (год, число, | | | |месяц)+--+--+--+Организация _________________________ по ОКПО ||+--------+Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ ||+--------+Организационно - правовая форма _____ по КОПФ ||+--------+Орган управления государственным по ОКПО ||имуществом __________________________ +--------+Единица измерения ___________________ по СОЕИ ||+--------+Контрольная сумма ||+--------++--------+Дата высылки ||+--------+Дата получения ||+--------+Срок представления ||+--------+Таблица 1+---------------------------------------+-----+---------+--------+| АКТИВ | Код |На начало|На конец|| |строк| года | года |+---------------------------------------+-----+---------+--------+| 1 | 2 | 3 |4 |+---------------------------------------+-----+---------+--------+| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ| | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Нематериальные активы (04, 05) | 110 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||организационные расходы| 111 | ||| | | |||патенты, лицензии, товарные знаки | | |||(знаки обслуживания), иные аналогичные | | |||с перечисленными права и активы| 112 | ||| | | |||Основные средства (01, 02, 03) | 120 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||земельные участки и объекты природо- | | |||пользования| 121 | ||| | | |||здания, сооружения, машины, оборудо- | | |||вание | 122 | ||| | | |||Незавершенное строительство (07, 08, | | |||61)| 130 | ||| | | |||Долгосрочные финансовые вложения | | |||(06, 82) | 140 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||инвестиции в дочерние общества | 141 | ||| | | |||инвестиции в зависимые общества| 142 | ||| | | |||инвестиции в другие организации| 143 | ||| | | |||займы, предоставленные организациям| | |||на срок более 12 месяцев | 144 | ||| | | |||прочие долгосрочные финансовые | | |||вложения | 145 | ||| | | |||Прочие внеоборотные активы | 150 | ||| | | ||| Итого по разделу I| 190 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Запасы | 210 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||сырье, материалы и другие аналогичные | | |||ценности (10, 15, 16) | 211 | ||| | | |||малоценные и быстроизнашивающиеся | | |||предметы (12, 13, 16) | 213 | ||| | | |||расходы будущих периодов (31) | 217 | ||| | | |||прочие запасы и затраты| 218 | ||| | | |||Дебиторская задолженность | 240 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||покупатели и заказчики (62, 76, 82), | | |||63, 84 | 241 | ||| | | |||векселя к получению (62) | 242 | ||| | | |||задолженность дочерних и зависимых | | |||обществ (78) 79| 243 | ||| | | |||авансы выданные (61) 67, 68, 69| 245 | ||| | | |||прочие дебиторы 72 | 246 | ||| | | |||Краткосрочные финансовые вложения | | |||(58, 82) 65, 71, 73| 250 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||прочие краткосрочные финансовые| | |||вложения 65, 71, 73| 253 | ||| | | |||Денежные средства | 260 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||касса (50) | 261 | ||| | | |||расчетные счета (51) | 262 | ||| | | |||валютные счета (52)| 263 | ||| | | |||прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||| | | |||Прочие оборотные активы 66 | 270 | ||| | | |||Итого по разделу II| 290 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+| III. УБЫТКИ | | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | ||| | | |||Непокрытый убыток отчетного года | 320 | ||| | | |||Итого по разделу III | 390 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|БАЛАНС (стр. 190, 290, 390)|399 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+| ПАССИВ| Код |На начало|На конец|| |строк| года | года |+---------------------------------------+-----+---------+--------+| 1 | 2 | 3 |4 |+---------------------------------------+-----+---------+--------+|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Уставный капитал (85) | 410 | ||| | | |||Добавочный капитал (87)| 420 | ||| | | |||Резервный капитал (86) 86-1| 430 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||резервные фонды, образованные в| | |||соответствии с законодательством 86-1 | 431 | ||| | | |||резервы, образованные в соответствии | | |||с учредительными документами | 432 | ||| | | |||Фонды накопления (88) 88-6, 88-7, 88-8 | 440 | ||| | | |||Фонды социальной сферы (88) 88-4 | 450 | ||| | | |||Целевые финансирование и поступления | | |||(96) 96-1 | 460 | ||| | | |||Финансирование капитального| | |||строительства 96-3 | 461 | ||| | | |||Нераспределенная прибыль отчетного | | |||года | 480 |X||| | | ||| Итого по разделу IV | 490 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ| | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Заемные средства (92, 95) | 510 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||кредиты банков, подлежащие погашению | | |||более чем через 12 месяцев после | | |||отчетной даты | 511 | ||| | | |||прочие займы, подлежащие погашению | | |||более чем через 12 месяцев после | | |||отчетной даты | 512 | ||| | | |||Прочие долгосрочные пассивы (93) | 520 | ||| | | ||| Итого по разделу V | 590 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|VI. Краткосрочные пассивы | | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Заемные средства (90, 94) | 610 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||кредиты банков | 611 | ||| | | |||прочие займы | 612 | ||| | | |||Кредиторская задолженность | 620 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||поставщики и подрядчики (60, 76) 66, | | |||67 | 621 | ||| | | |||Векселя к уплате (60) | 622 | ||| | | |||Задолженность перед дочерними и| | |||зависимыми обществами (78) | 623 | ||| | | |||По оплате труда (70) | 624 | ||| | | |||По социальному страхованию и | | |||обеспечению (69) | 625 | ||| | | |||Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | ||| | | |||Авансы полученные (64) 65, 71, 73 | 627 | ||| | | |||Прочие кредиторы 72| 628 | ||| | | |||Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||| | | |||Фонды потребления (88) 88-5| 650 | ||| | | |||Резервы предстоящих расходов и | | |||платежей (89) | 660 | ||| | | |||Прочие краткосрочные пассивы 74| 670 | ||| | | ||| Итого по разделу VI | 690 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Баланс (сумма строк 490, 590, 690) | 699 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+Руководитель Главный бухгалтерУтвержденыПостановлениемФонда социального страхованияРоссийской Федерацииот 19 марта 1998 г. N 17по согласованию с Министерствомфинансов Российской Федерацииот 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03для квартальной и годовойбухгалтерской отчетностиСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯК БАЛАНСУ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГОСТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИза ___________________ 19__ г.+--------+| Коды |+--------+Форма N 6 ФСС РФ ||по ОКУД +--+--+--+Дата (год, число, | | | |месяц)+--+--+--+Организация _________________________ по ОКПО ||+--------+Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ ||+--------+Организационно - правовая форма _____ по КОПФ ||+--------+Орган управления государственным по ОКПО ||имуществом __________________________ +--------+Единица измерения ___________________ по СОЕИ | 0373 |+--------+Контрольная сумма ||+--------+Таблица 2ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА(счета 96, 78, 27, 79)+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| Наименование статей |Статья| Код |Утвер-|Испол-|В том числе|| | |строк|ждено |нение |пострадав- || | | | |с на- |шим от ра- || | | | | чала |диационных || | | | | года |воздействий|| | | | | |(ЧАЭС, ПО || | | | | |"Маяк", Се-|| | | | | |мипалатин- || | | | | |ский поли- || | | | | |гон) |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Остаток средств на начало| | 1 | | | ||года (96-1) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ДОХОДЫ (96-2) | | | | | || | | | | | ||Страховые взносы | 1 | 2 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 3 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Прочие поступления | 2 | 4 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Поступления из федераль- | | | | | ||ного бюджета | 3 | 5 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Поступления из федераль- | | | | | ||ного бюджета на возмеще- | | | | | ||ние вреда, причиненного | | | | | ||работникам на ликвидиру- | | | | | ||емых шахтах и разрезах | | | | | ||угольной и сланцевой | | | | | ||промышленности | | 6 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 7 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ИТОГО доходов | | 8 | | | || (стр. 2 - 7)| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕ-| | | | | || НИЯ (счет 78) | | | | | || | | | | | ||Поступления от Фонда | | | | | ||социального страхования | | | | | ||Российской Федерации | 1 | 9 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Поступления от региональ-| 2 | 10 | | | ||ных и центральных отрас- | | | | | ||левых отделений Фонда| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Поступления от филиалов | | | | | ||Фонда| 3 | 11 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 12 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ИТОГО поступлений | | 13 | | | || (стр. 9 - 12) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|ВСЕГО доходов и поступле-| | 14 | | | ||ний с остатком (1, 8, 13)| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|РАСХОДЫ (счет 27)| | | | | || НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ| | | | | || | | | | | ||По временной нетрудоспо- | 1 | 15 | | | ||собности | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|в том числе по трудовым | | 16 | X | | ||увечьям и профзаболева- | | | | | ||ниям | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По уходу за детьми - | 2 | 17 | | | ||инвалидами | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По беременности и родам | 3 | 18 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По беременности и родам | | 19 | X | | ||неработающим женщинам| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Единовременное пособие | | 20 | | | ||вставшим на учет в ран- | | | | | ||ние сроки беременности | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|При рождении ребенка | 4 | 21 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|При рождении ребенка | | 22 | X | | ||неработающим матерям | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По уходу за ребенком в | 5 | 23 | | | ||возрасте до 1,5 лет | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По уходу за ребенком в | | 24 | X | | ||возрасте до 1,5 лет | | | | | ||неработающим матерям | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Социальное пособие на| 6 | 25 | | | ||погребение | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Возмещение стоимости | | 26 | X | | ||гарантированного перечня | | | | | ||услуг по погребению | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|ИТОГО (стр. 15, 17 - 26) | | 27 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Санаторно - курортное|7, 8, | 28 | | | ||обслуживание работников |10, 12| | | | ||и их детей | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Капитальные вложения на | | 29 | | | ||развитие санаторно - | | | | | ||курортных учреждений,| | | | | ||находящихся в оператив- | | | | | ||ном управлении Фонда | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Оздоровление детей |9, 11 | 30 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 31 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ| | | | | || СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | | | | | || | | | | | ||Содержание аппарата | 13 | 32 | | | ||исполнительных органов | | | | | ||Фонда| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Обучение страхового | 15 | 33 | | | ||актива | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Премирование страхового | | | | | ||актива | 16 | 34 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Капитальные вложения | 18 | 35 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 36 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 37 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ИТОГО (стр. 32 - 37)| | 38 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 39 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Расходы на возмещение| | 40 | | | ||вреда, причиненного | | | | | ||работникам на ликвидируе-| | | | | ||мых шахтах и разрезах| | | | | ||угольной и сланцевой про-| | | | | ||мышленности | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Прочие расходы | | 41 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 42 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ВСЕГО расходов | | | | | || (стр. 27 - 31, 38 - 42) | | 43 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | || ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (счет 79) | | | | | || | | | | | ||Перечисления в Фонд | 1 | 44 | | | ||социального страхования | | | | | ||Российской Федерации | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Перечисления в региональ-| 2 | 45 | | | ||ные и центральные отрас- | | | | | ||левые отделения Фонда| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Перечисления в филиалы | | | | | ||Фонда| 3 | 46 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 47 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ИТОГО перечислений | | 48 | | | || (стр. 44 - 47) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ВСЕГО расходов и пере- | | 49 | | | || числений (стр. 43, 48) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Остаток средств на конец | | 50 | | | ||отчетного периода (96-1) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+Таблица 3РАСЧЕТЫ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ(счет 72)+--------------------------------------+-----+-------------------+| Наименование статей | Код |Сумма с начала года|| |строк+---------+---------+| | | всего | пени |+--------------------------------------+-----+---------+---------+| 1| 2 |3|4|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Остаток задолженности за страхователя-| 1 | |0||ми на начало года | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Начислено по дополнительно собранным | 2 | | ||расчетным ведомостям за прошлый год | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Начислено по расчетным ведомостям | 3 | | ||текущего года | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Начислено по актам| 4 | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Получено за путевки | 5 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Возмещены пособия, выплаченные по | 6 | |0||трудовым увечьям и профзаболеваниям | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Не принято к зачету расходов | 7 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Взыскано штрафов | 8 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Сокрытая сумма оплаты труда | 9 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Получено от исполнительных органов| 10 | |0||Фонда на расчетный (текущий) счет | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Принята от других исполнительных | 11 | |0||органов Фонда задолженность | | | ||страхователей (дебетовое сальдо) | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Передана другим исполнительным| 12 | |0||органам Фонда задолженность | | | ||страхователям (кредитовое сальдо) | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+| ИТОГО (стр. 1 - 2) | 13 | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Остаток задолженности за исполнитель- | 14 | |0||ным органом Фонда на конец отчетного | | | ||периода | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Остаток задолженности за исполнитель- | 15 | |0||ным органом Фонда на начало года | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Произведено расходов по социальному | 16 | |0||страхованию согласно расчетным ведо- | | | ||мостям с начала отчетного года| | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Перечислено страхователями на текущий | 17 | | ||счет исполнительного органа Фонда | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Списано | 18 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Принята от других исполнительных | 19 | |0||органов Фонда задолженность страхова- | | | ||телей (кредитовое сальдо) | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Передана другим исполнительным органам| 20 | |0||Фонда задолженность страхователей | | | ||(дебетовое сальдо)| | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+| ИТОГО (стр. 15 - 20) | 21 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Остаток задолженности за страхователя-| | | ||ми на конец отчетного периода | 22 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|в том числе просроченная задолженность| 23 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Неперечисленные пени и финансовые | | |0||санкции | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Невыплаченные пособия на конец отчет- | | | ||ного периода | | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+Таблица 4ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА+--------------------------------------------+-----+-------------+| Показатели | Код |С начала года|||строк| |+--------------------------------------------+-----+-------------+| 1 | 2 | 3 |+-------------+------------------------------+-----+-------------+|Число|состоящих на учете на конец | 1 | ||страхователей|отчетного периода | | || +------------------------------+-----+-------------+| |представивших расчетные | 2 | || |ведомости | | |+-------------+------------------------------+-----+-------------+|Среднесписочная численность работников, чел.| 3 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|в том числе женщин | 4 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Суммы оплаты труда, на которые начисляются | 5 | ||страховые взносы (тыс. руб.)| | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Начислено страховых взносов (тыс. руб.) | 6 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Средняя месячная заработная плата (руб.)| 7 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Средняя дневная заработная плата (руб. коп.)| 8 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Размер страхового тарифа (процент) | 9 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|| 10 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+| КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ (стр. 1 - 10) | 11 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+Таблица 5ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ ПО ПОСОБИЯМ+--------------------------------------------+-----+-------------+| Показатели| Код |С начала года|||строк| |+--------------------------------------------+-----+-------------+| 1 | 2 | 3 |+------------+-------------------------------+-----+-------------+|По временной|Общее число оплаченных дней| 1 | ||нетрудоспо- +-------------------------------+-----+-------------+|собности|в том числе по трудовым увечьям| 2 | |||и профзаболеваниям | | ||+-------------------------------+-----+-------------+||Число дней на 100 работающих | 3 | ||+-------------------------------+-----+-------------+||Средний размер дневного пособия| 4 | ||+-------------------------------+-----+-------------+||В % к среднедневной заработной | 5 | |||плате | | |+------------+-------------------------------+-----+-------------+|Общее число оплаченных дней по уходу за | 6 | ||детьми - инвалидами | | |+------------+-------------------------------+-----+-------------+|По беремен- |Общее число оплаченных дней| 7 | ||ности и ро- +-------------------------------+-----+-------------+|дам |Число дней на 100 работающих | 8 | ||+-------------------------------+-----+-------------+||Средний размер дневного| 9 | |||пособия| | ||+-------------------------------+-----+-------------+||В % к среднедневной заработной | 10 | |||плате | | |+------------+-------------------------------+-----+-------------+|Число выплаченных единовременных пособий| 11 | ||женщинам, вставшим на учет в ранние сроки | | ||беременности| | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Число выплаченных пособий при рождении | 12 | ||ребенка | | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Число выплаченных пособий при рождении | 13 | ||ребенка неработающим матерям| | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Число выплаченных пособий по уходу за | 14 | ||ребенком до 1,5 лет | | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Число выплаченных пособий по уходу за | 15 | ||ребенком до 1,5 лет неработающим матерям| | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Число выплаченных социальных пособий на | 16 | ||погребение | | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Число возмещений стоимости гарантирован-| 17 | ||ного перечня услуг по погребению| | |+--------------------------------------------+-----+-------------+| КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ (стр. 1 - 17) | 18 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+Таблица 6СПРАВКАО РАСХОДАХ НА САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕРАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ (СЧЕТ 27)+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|| Код |Всего|В том числе|||строк|израсходовано|пострадав- ||| | |шим от ра- ||| | |диационных ||| | |воздействий||| | |(ЧАЭС, ПО ||| | |"Маяк", Се-||| | |мипалатин- ||| | |ский поли- ||| | |гон) |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|В санатории и пансионаты с | | | ||лечением (включая комплексные | | | ||курсовки "ЛПЖ") | 1 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|в том числе работающим участни- | | | ||кам войны | 2 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|Путевки на санаторно - курортное| | | ||обслуживание участников войны, | | | ||выданные региональным отделением| 3 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|В санатории для родителей с | | | ||детьми | 4 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|Амбулаторно - курортное лечение | | | ||(курсовки типа "Л", "ЛП" и др.) | 5 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|В санатории - профилактории <*> | 6 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|Частичное содержание санато-| | | ||риев - профилакториев | 7 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|в том числе курсовки на лечение | | | ||без питания | 8 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|В дома и пансионаты отдыха | 9 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|В студенческие оздоровительные | | | ||лагеря | 10 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|На лечебное (диетическое) | | | ||питание | 11 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|Оплата проезда к месту лечения | | | ||и обратно | 12 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|Компенсация стоимости невыданных| | | ||путевок в случае невозможности | | | ||их предоставления <**> | 13 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|Частичное содержание детско - | | | ||юношеских спортивных школ | 14 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|| 15 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|| 16 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|ИТОГО (стр. 1, 3, 4 - 7, 9 - 16)| 17 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|В санаторные оздоровительные| | | ||лагеря круглогодичного действия | 18 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|В детские оздоровительные лагеря| 19 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|Ремонт, оборудование и аренда | | | ||оздоровительных лагерей | 20 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|| 21 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+| ИТОГО (стр. 18 - 21) | 22 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+| ВСЕГО (стр. 17, 22)| 23 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+|Контрольный итог| 24 | | |+--------------------------------+-----+-------------+-----------+--------------------------------<*> Путевки, приобретаемые страхователями, не имеющими набалансе (в собственности, в ведении) санатория - профилактория.<**> Денежная компенсация лицам, имеющим право в соответствиис Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихсявоздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" иприравненных к ним лиц в размере средней стоимости путевки.Продолжение таблицы 6+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| Код | Всего | В том числе | Средняя |Из общего |Количество ||строк|выдано | пострадавшим |стоимость|количества|неиспользо-|| |путевок| от радиационных | одной | путевок | ванных || | | воздействий | путевки,| выдано с | путевок || | |(ЧАЭС, ПО "Маяк",|тыс. руб.|частичной | || | | Семипалатинский | | оплатой | || | | полигон)| | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 5 | 6 |7|8| 9|10 |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 1 |<*>| | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 2 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 3 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 4 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 5 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 6 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 7 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 8 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 9 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 10 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 11 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 12 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 13 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 14 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 15 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 16 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 17 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 18 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 19 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 20 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 21 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 22 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 23 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+| 24 | | | | | |+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+--------------------------------<*> Из них выдано путевок на долечивание всего (кол-во ______)в т.ч. путевок для больных, перенесших острый инфаркт - миокарда иоперации на сердце (кол-во _________).Таблица 7РАСШИФРОВКА СТАТЬИ"Прочие поступления" (счет 96)+----------------------------------------------+-----+-----------+|Наименование доходов | Код | Сумма || |строк| |+----------------------------------------------+-----+-----------+|1 | 2 | 3 |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Возмещены пособия, выплаченные по трудовым| 1 | ||увечьям и профзаболеваниям| | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Не принято к зачету расходов | 2 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Сокрытая сумма оплаты труда | 3 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Страховые взносы частных страхователей| 4 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Возврат расходов прошлых лет | 5 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Получено за путевки | 6 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Собственные доходы санаториев - профилакториев| 7 | ||(без поступлений на дополнительное питание и | | ||проданных путевок)| | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Невостребованная кредиторская задолженность | 8 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Начислено пени| 9 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Взыскано штрафов | 10 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+|Доходы от размещения средств в ГКО| 11 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+| | 12 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+| | 13 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+| | 14 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+| ИТОГО (стр. 1 - 14) | 15 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+Таблица 8РАСШИФРОВКА СТАТЬИ"Прочие расходы" (счет 27)+----------------------------------------------+-----+-----------+|Наименование расходов | Код | Сумма || |строк| |+----------------------------------------------+-----+-----------+|1 | 2 | 3 |+----------------------------------------------+-----+-----------+| | 1 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+| | 2 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+| | 3 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+| | 4 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+| ИТОГО (стр. 1 - 4) | 5 | |+----------------------------------------------+-----+-----------+Таблица 9РАСШИФРОВКА СТАТЬИ"Содержание аппарата исполнительных органов Фонда"+----------------------------------------+-----+-----------------+| Наименование статей | Код | Сумма |||строк+--------+--------+|| | план | факт |+----------------------------------------+-----+--------+--------+| 1 | 2 |3 |4 |+----------------------------------------+-----+--------+--------+|Оплата труда| 1 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|в том числе оплата труда внештатных | 2 ||||сотрудников | |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|Начисления на оплату труда | 3 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|Социально - бытовые расходы | 4 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|Хозяйственные и эксплуатационные расходы| 5 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|в т.ч. приобретение малоценных и| ||||быстроизнашивающихся предметов (МБП)| 6 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|Командировки и служебные разъезды | 7 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|Приобретение основных средств, нематери-| ||||альных активов | 8 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|Прочие текущие расходы | 9 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|| 10 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+|| 11 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+| ИТОГО (1, 3 - 5, 7 - 11) | 12 |||+----------------------------------------+-----+--------+--------+Таблица 10ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ,ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА+---------------------+-----+---------+------+--------+----------+| Наименование | Код | Остаток |Посту-|Израсхо-|Остаток на|| |строк|на начало| пило | довано | конец || | | года | ||отчетного || | | | || периода |+---------------------+-----+---------+------+--------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6|+---------------------+-----+---------+------+--------+----------+|Чернобыльская АЭС| 1 | | || |+---------------------+-----+---------+------+--------+----------+|ПО "Маяк"| 2 | | || |+---------------------+-----+---------+------+--------+----------+|Семипалатинский | 3 | | || ||полигон | | | || |+---------------------+-----+---------+------+--------+----------+| | 4 | | || |+---------------------+-----+---------+------+--------+----------+|Итого (1 - 4)| 5 | | || |+---------------------+-----+---------+------+--------+----------+Таблица 11ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+| Наименование фонда |Код |Остаток|Посту-|Израсходо-| Остаток || |строк| на |пило в|вано (ис- |на конец || | |начало |отчет-|пользова- |отчетного|| | | года | ном |но) в от- | периода || | | | году | четном | || | | | | году | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5|6|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ| | | | | ||Уставный (складочный) | | | | | ||капитал | 010 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Добавочный капитал| | | | | ||(87) | 020 | | | | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Резервный капитал (86)| 030 | | | | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Резервные фонды | 040 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Нераспределенная | | | | | ||прибыль прошлых лет | 050 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Фонды накопления -| | | | | ||всего (88 - 6, 7, 8) | 060 | | | | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Фонд в основных | | | | | ||средствах (88-6) | 061 | | | | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Фонд в нематериальных | | | | | ||активах (88-7). | | | | | ||Фонд в МБП (88-8) | 062 | | | | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Фонд социальной сферы | | | | | ||(88-4)| 070 | | | | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+| | 080 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Целевые финансирование| | | | | ||и поступления из | | | | | ||бюджета | 090 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Целевые финансирование| | | | | ||и поступления из | | | | | ||отраслевых и межотрас-| | | | | ||левых внебюджетных| | | | | ||фондов| 100 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+| | 110 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+| | 120 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|ИТОГО по разделу I| 130 | | | | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И| | | | | ||РЕЗЕРВЫ | | | | | ||Фонды потребления | | | | | ||(88-5)| 140 | | | | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+| | 141 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+| | 142 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Резервы предстоящих | | | | | ||расходов и платежей | 150 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+|Оценочные резервы | 160 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+| | 170 | X | X | X|X|+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+| ИТОГО по разделу II | 180 | | | | |+----------------------+-----+-------+------+----------+---------+Таблица 12СОСТАВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ГОДА+-----------------------------+-----+--------------+-------------+| Вид нематериальных активов | Код |На начало года|На конец года|| |строк| | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+|Права на объекты интеллекту- | | | ||альной (промышленной) собст- | | | ||венности | 310 | | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+|В том числе права, возникаю- | | | ||щие: | | | ||из авторских и иных договоров| | | ||на произведения науки, лите- | | | ||ратуры, искусства и объекты | | | ||смежных прав, на программы | | | ||ЭВМ, базы данных и др. | 311 | | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+Таблица 13НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+|Наименование показателя | Код |Остаток|Поступило|Выбыло|Остаток |||строк| на |(введено)| |на конец||| |начало | | | года ||| | года | | ||+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+| 1| 2 | 3 |4| 5 |6 |+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+|I. Основные средства| | | | |||| | | | |||Здания | 361 | | | ||+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+|Сооружения | 362 | | | ||+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+|Машины и оборудование | 363 | | | |||(в том числе вычисли- | | | | |||тельная техника)| | | | ||+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+|Транспортные средства | 364 | | | ||+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+|Производственный и | 365 | | | |||хозяйственный инвентарь | | | | ||+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+|Другие виды основных| 369 | | | |||средств | | | | ||+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+|ИТОГО (сумма строк 361 -| | | | |||369)| 370 | | | ||+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+|II. Незавершенное | 440 | | | |||строительство | | | | ||+------------------------+-----+-------+---------+------+--------+Таблица 14СПРАВКАО НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХНА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ+-----------------------------+-----+--------------+-------------+| Наименование забалансового | Код |На начало года|На конец года||счета|строк| | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+|Арендованные основные| | | 0 ||средства (001) | 910 | | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+|Товарно - материальные цен- | | | ||ности, принятые на ответст- | | | ||венное хранение (002)| 920 | | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+|Списание в убыток задолжен- | | | ||ность неплатежеспособных | | | ||дебиторов (007) | 940 | | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+|Износ жилищного фонда (014) | 950 | | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+|Износ объектов внешнего | | | ||благоустройства и других | | | ||аналогичных объектов (015) | 960 | | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+|Бланки строгой отчетности| | | ||(006)| 970 | | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+|Обеспечение обязательств и | | | ||платежей полученные (008)| 980 | | |+-----------------------------+-----+--------------+-------------+Руководитель Главный бухгалтер"___" _____________ 19__ г.Медицинское законодательство
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕот 19 марта 1998 г. N 17О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К БАЛАНСУ ФОРМЫ N 1БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГОСТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИВ целях приведения бухгалтерской отчетности в соответствие сдействующиминормативнымиправовыми актами по вопросамгосударственного социального страхования Фондсоциальногострахования Российской Федерации постановляет:1. Утвердить изменения и дополнения в специализированныеприложения к балансу формы N 1 бухгалтерской отчетности Фондасоциального страхования Российской Федерации согласно Приложению иввести в действие с 1 января 1998 года.2. Поручить Департаменту финансов, бухгалтерского учета иотчетности (Трифонова В.И.) разработать указания по заполнению ипредставлению бухгалтерского отчета Фонда социального страхованияРоссийской Федерации.Председатель ФондаЮ.А.КОСАРЕВУтвержденПостановлениемФонда социального страхованияРоссийской Федерацииот 19 марта 1998 г. N 17по согласованию сМинистерством финансовРоссийской Федерацииспециализированныхприложений к балансуот 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ+---------+---------------------------------+----------+---------+|6-ФСС РФ | | | |+---------+---------------------------------+----------+---------+|Код формы|Код исполнительного органа ФСС РФ| Период | Год |+---------+---------------------------------+----------+---------+__________________________________________________________________(исполнительный орган Фонда социального страхованияРоссийской Федерации)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИза ________________ 19__ г.+----------------+Срок представления||+----------------+Дата представления||+----------------+Дата получения||+----------------+Приложение 1Для бухгалтерской отчетности 1998 г.БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНА 1 _________ 199_ Г.+--------+| Коды |+--------+Форма N 1 по ОКУД |0710001 |+--+--+--+ИНН _________________________________ Дата (год, число, | | | |месяц)+--+--+--+Организация _________________________ по ОКПО ||+--------+Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ ||+--------+Организационно - правовая форма _____ по КОПФ ||+--------+Орган управления государственным по ОКПО ||имуществом __________________________ +--------+Единица измерения ___________________ по СОЕИ ||+--------+Контрольная сумма ||+--------++--------+Дата высылки ||+--------+Дата получения ||+--------+Срок представления ||+--------+Таблица 1+---------------------------------------+-----+---------+--------+| АКТИВ | Код |На начало|На конец|| |строк| года | года |+---------------------------------------+-----+---------+--------+| 1 | 2 | 3 |4 |+---------------------------------------+-----+---------+--------+| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ| | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Нематериальные активы (04, 05) | 110 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||организационные расходы| 111 | ||| | | |||патенты, лицензии, товарные знаки | | |||(знаки обслуживания), иные аналогичные | | |||с перечисленными права и активы| 112 | ||| | | |||Основные средства (01, 02, 03) | 120 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||земельные участки и объекты природо- | | |||пользования| 121 | ||| | | |||здания, сооружения, машины, оборудо- | | |||вание | 122 | ||| | | |||Незавершенное строительство (07, 08, | | |||61)| 130 | ||| | | |||Долгосрочные финансовые вложения | | |||(06, 82) | 140 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||инвестиции в дочерние общества | 141 | ||| | | |||инвестиции в зависимые общества| 142 | ||| | | |||инвестиции в другие организации| 143 | ||| | | |||займы, предоставленные организациям| | |||на срок более 12 месяцев | 144 | ||| | | |||прочие долгосрочные финансовые | | |||вложения | 145 | ||| | | |||Прочие внеоборотные активы | 150 | ||| | | ||| Итого по разделу I| 190 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Запасы | 210 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||сырье, материалы и другие аналогичные | | |||ценности (10, 15, 16) | 211 | ||| | | |||малоценные и быстроизнашивающиеся | | |||предметы (12, 13, 16) | 213 | ||| | | |||расходы будущих периодов (31) | 217 | ||| | | |||прочие запасы и затраты| 218 | ||| | | |||Дебиторская задолженность | 240 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||покупатели и заказчики (62, 76, 82), | | |||63, 84 | 241 | ||| | | |||векселя к получению (62) | 242 | ||| | | |||задолженность дочерних и зависимых | | |||обществ (78) 79| 243 | ||| | | |||авансы выданные (61) 67, 68, 69| 245 | ||| | | |||прочие дебиторы 72 | 246 | ||| | | |||Краткосрочные финансовые вложения | | |||(58, 82) 65, 71, 73| 250 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||прочие краткосрочные финансовые| | |||вложения 65, 71, 73| 253 | ||| | | |||Денежные средства | 260 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||касса (50) | 261 | ||| | | |||расчетные счета (51) | 262 | ||| | | |||валютные счета (52)| 263 | ||| | | |||прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||| | | |||Прочие оборотные активы 66 | 270 | ||| | | |||Итого по разделу II| 290 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+| III. УБЫТКИ | | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | ||| | | |||Непокрытый убыток отчетного года | 320 | ||| | | |||Итого по разделу III | 390 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|БАЛАНС (стр. 190, 290, 390)|399 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+| ПАССИВ| Код |На начало|На конец|| |строк| года | года |+---------------------------------------+-----+---------+--------+| 1 | 2 | 3 |4 |+---------------------------------------+-----+---------+--------+|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Уставный капитал (85) | 410 | ||| | | |||Добавочный капитал (87)| 420 | ||| | | |||Резервный капитал (86) 86-1| 430 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||резервные фонды, образованные в| | |||соответствии с законодательством 86-1 | 431 | ||| | | |||резервы, образованные в соответствии | | |||с учредительными документами | 432 | ||| | | |||Фонды накопления (88) 88-6, 88-7, 88-8 | 440 | ||| | | |||Фонды социальной сферы (88) 88-4 | 450 | ||| | | |||Целевые финансирование и поступления | | |||(96) 96-1 | 460 | ||| | | |||Финансирование капитального| | |||строительства 96-3 | 461 | ||| | | |||Нераспределенная прибыль отчетного | | |||года | 480 |X||| | | ||| Итого по разделу IV | 490 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ| | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Заемные средства (92, 95) | 510 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||кредиты банков, подлежащие погашению | | |||более чем через 12 месяцев после | | |||отчетной даты | 511 | ||| | | |||прочие займы, подлежащие погашению | | |||более чем через 12 месяцев после | | |||отчетной даты | 512 | ||| | | |||Прочие долгосрочные пассивы (93) | 520 | ||| | | ||| Итого по разделу V | 590 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|VI. Краткосрочные пассивы | | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Заемные средства (90, 94) | 610 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||кредиты банков | 611 | ||| | | |||прочие займы | 612 | ||| | | |||Кредиторская задолженность | 620 | ||| | | |||в том числе: | | ||| | | |||поставщики и подрядчики (60, 76) 66, | | |||67 | 621 | ||| | | |||Векселя к уплате (60) | 622 | ||| | | |||Задолженность перед дочерними и| | |||зависимыми обществами (78) | 623 | ||| | | |||По оплате труда (70) | 624 | ||| | | |||По социальному страхованию и | | |||обеспечению (69) | 625 | ||| | | |||Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | ||| | | |||Авансы полученные (64) 65, 71, 73 | 627 | ||| | | |||Прочие кредиторы 72| 628 | ||| | | |||Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||| | | |||Фонды потребления (88) 88-5| 650 | ||| | | |||Резервы предстоящих расходов и | | |||платежей (89) | 660 | ||| | | |||Прочие краткосрочные пассивы 74| 670 | ||| | | ||| Итого по разделу VI | 690 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+|Баланс (сумма строк 490, 590, 690) | 699 | ||+---------------------------------------+-----+---------+--------+Руководитель Главный бухгалтерУтвержденыПостановлениемФонда социального страхованияРоссийской Федерацииот 19 марта 1998 г. N 17по согласованию с Министерствомфинансов Российской Федерацииот 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03для квартальной и годовойбухгалтерской отчетностиСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯК БАЛАНСУ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГОСТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИза ___________________ 19__ г.+--------+| Коды |+--------+Форма N 6 ФСС РФ ||по ОКУД +--+--+--+Дата (год, число, | | | |месяц)+--+--+--+Организация _________________________ по ОКПО ||+--------+Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ ||+--------+Организационно - правовая форма _____ по КОПФ ||+--------+Орган управления государственным по ОКПО ||имуществом __________________________ +--------+Единица измерения ___________________ по СОЕИ | 0373 |+--------+Контрольная сумма ||+--------+Таблица 2ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА(счета 96, 78, 27, 79)+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| Наименование статей |Статья| Код |Утвер-|Испол-|В том числе|| | |строк|ждено |нение |пострадав- || | | | |с на- |шим от ра- || | | | | чала |диационных || | | | | года |воздействий|| | | | | |(ЧАЭС, ПО || | | | | |"Маяк", Се-|| | | | | |мипалатин- || | | | | |ский поли- || | | | | |гон) |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Остаток средств на начало| | 1 | | | ||года (96-1) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ДОХОДЫ (96-2) | | | | | || | | | | | ||Страховые взносы | 1 | 2 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 3 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Прочие поступления | 2 | 4 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Поступления из федераль- | | | | | ||ного бюджета | 3 | 5 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Поступления из федераль- | | | | | ||ного бюджета на возмеще- | | | | | ||ние вреда, причиненного | | | | | ||работникам на ликвидиру- | | | | | ||емых шахтах и разрезах | | | | | ||угольной и сланцевой | | | | | ||промышленности | | 6 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 7 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ИТОГО доходов | | 8 | | | || (стр. 2 - 7)| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕ-| | | | | || НИЯ (счет 78) | | | | | || | | | | | ||Поступления от Фонда | | | | | ||социального страхования | | | | | ||Российской Федерации | 1 | 9 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Поступления от региональ-| 2 | 10 | | | ||ных и центральных отрас- | | | | | ||левых отделений Фонда| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Поступления от филиалов | | | | | ||Фонда| 3 | 11 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 12 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ИТОГО поступлений | | 13 | | | || (стр. 9 - 12) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|ВСЕГО доходов и поступле-| | 14 | | | ||ний с остатком (1, 8, 13)| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|РАСХОДЫ (счет 27)| | | | | || НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ| | | | | || | | | | | ||По временной нетрудоспо- | 1 | 15 | | | ||собности | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|в том числе по трудовым | | 16 | X | | ||увечьям и профзаболева- | | | | | ||ниям | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По уходу за детьми - | 2 | 17 | | | ||инвалидами | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По беременности и родам | 3 | 18 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По беременности и родам | | 19 | X | | ||неработающим женщинам| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Единовременное пособие | | 20 | | | ||вставшим на учет в ран- | | | | | ||ние сроки беременности | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|При рождении ребенка | 4 | 21 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|При рождении ребенка | | 22 | X | | ||неработающим матерям | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По уходу за ребенком в | 5 | 23 | | | ||возрасте до 1,5 лет | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|По уходу за ребенком в | | 24 | X | | ||возрасте до 1,5 лет | | | | | ||неработающим матерям | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Социальное пособие на| 6 | 25 | | | ||погребение | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Возмещение стоимости | | 26 | X | | ||гарантированного перечня | | | | | ||услуг по погребению | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|ИТОГО (стр. 15, 17 - 26) | | 27 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Санаторно - курортное|7, 8, | 28 | | | ||обслуживание работников |10, 12| | | | ||и их детей | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Капитальные вложения на | | 29 | | | ||развитие санаторно - | | | | | ||курортных учреждений,| | | | | ||находящихся в оператив- | | | | | ||ном управлении Фонда | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Оздоровление детей |9, 11 | 30 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 31 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ| | | | | || СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | | | | | || | | | | | ||Содержание аппарата | 13 | 32 | | | ||исполнительных органов | | | | | ||Фонда| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Обучение страхового | 15 | 33 | | | ||актива | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Премирование страхового | | | | | ||актива | 16 | 34 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Капитальные вложения | 18 | 35 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 36 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 37 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ИТОГО (стр. 32 - 37)| | 38 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 39 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Расходы на возмещение| | 40 | | | ||вреда, причиненного | | | | | ||работникам на ликвидируе-| | | | | ||мых шахтах и разрезах| | | | | ||угольной и сланцевой про-| | | | | ||мышленности | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Прочие расходы | | 41 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 42 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ВСЕГО расходов | | | | | || (стр. 27 - 31, 38 - 42) | | 43 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | || ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (счет 79) | | | | | || | | | | | ||Перечисления в Фонд | 1 | 44 | | | ||социального страхования | | | | | ||Российской Федерации | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Перечисления в региональ-| 2 | 45 | | | ||ные и центральные отрас- | | | | | ||левые отделения Фонда| | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Перечисления в филиалы | | | | | ||Фонда| 3 | 46 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| | | 47 | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ИТОГО перечислений | | 48 | | | || (стр. 44 - 47) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+| ВСЕГО расходов и пере- | | 49 | | | || числений (стр. 43, 48) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+|Остаток средств на конец | | 50 | | | ||отчетного периода (96-1) | | | | | |+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+Таблица 3РАСЧЕТЫ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ(счет 72)+--------------------------------------+-----+-------------------+| Наименование статей | Код |Сумма с начала года|| |строк+---------+---------+| | | всего | пени |+--------------------------------------+-----+---------+---------+| 1| 2 |3|4|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Остаток задолженности за страхователя-| 1 | |0||ми на начало года | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Начислено по дополнительно собранным | 2 | | ||расчетным ведомостям за прошлый год | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Начислено по расчетным ведомостям | 3 | | ||текущего года | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Начислено по актам| 4 | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Получено за путевки | 5 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Возмещены пособия, выплаченные по | 6 | |0||трудовым увечьям и профзаболеваниям | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Не принято к зачету расходов | 7 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Взыскано штрафов | 8 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Сокрытая сумма оплаты труда | 9 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Получено от исполнительных органов| 10 | |0||Фонда на расчетный (текущий) счет | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Принята от других исполнительных | 11 | |0||органов Фонда задолженность | | | ||страхователей (дебетовое сальдо) | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Передана другим исполнительным| 12 | |0||органам Фонда задолженность | | | ||страхователям (кредитовое сальдо) | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+| ИТОГО (стр. 1 - 2) | 13 | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Остаток задолженности за исполнитель- | 14 | |0||ным органом Фонда на конец отчетного | | | ||периода | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Остаток задолженности за исполнитель- | 15 | |0||ным органом Фонда на начало года | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Произведено расходов по социальному | 16 | |0||страхованию согласно расчетным ведо- | | | ||мостям с начала отчетного года| | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Перечислено страхователями на текущий | 17 | | ||счет исполнительного органа Фонда | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Списано | 18 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Принята от других исполнительных | 19 | |0||органов Фонда задолженность страхова- | | | ||телей (кредитовое сальдо) | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Передана другим исполнительным органам| 20 | |0||Фонда задолженность страхователей | | | ||(дебетовое сальдо)| | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+| ИТОГО (стр. 15 - 20) | 21 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Остаток задолженности за страхователя-| | | ||ми на конец отчетного периода | 22 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|в том числе просроченная задолженность| 23 | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Неперечисленные пени и финансовые | | |0||санкции | | | |+--------------------------------------+-----+---------+---------+|Невыплаченные пособия на конец отчет- | | | ||ного периода | | |0|+--------------------------------------+-----+---------+---------+Таблица 4ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА+--------------------------------------------+-----+-------------+| Показатели | Код |С начала года|||строк| |+--------------------------------------------+-----+-------------+| 1 | 2 | 3 |+-------------+------------------------------+-----+-------------+|Число|состоящих на учете на конец | 1 | ||страхователей|отчетного периода | | || +------------------------------+-----+-------------+| |представивших расчетные | 2 | || |ведомости | | |+-------------+------------------------------+-----+-------------+|Среднесписочная численность работников, чел.| 3 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|в том числе женщин | 4 | |+--------------------------------------------+-----+-------------+|Сумм